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副主任 袁小勇
首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
委员-杨小舟
杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
委员-张晨曦
张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
马军生老师
复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
财政部文件
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四部门:加强内部控制 全面提升2022年年报质量
财政部浙江监管局:“四字诀”抓好内控制度建设 推动内控工作高质量发展
财政部山西监管局:强化内控建设体系 提升内控工作实效
财政部云南监管局:念好内控建设“深实严效”四字诀 助力财政监管工作提质增效
搭建行政事业单位立体化内控评价体系——《行政事业单位内部控制评价办法》解读
财政部-扎实推进企业和行政事业单位内部控制建设
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关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
657人浏览
2020-06-29
市各主管部门及有关单位,各县(市)区财政局:根据《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)、《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》
看了财务总监的企业内部控制手册,年薪70万不是没有道理的!佩服
914人浏览
2020-06-29
看了财务总监的企业内部控制手册,年薪75万不是没有道理的!佩服企业内部控制流程手册,全文22章节,内容非常全面,可直接打印使用!企业内部控制流程手册(涉及企业管理各方面,全文共22章,7.2万字,参考价值极高)目录第1章企
上市公司内部控制的策略
2156人浏览
2020-06-29
我国上市公司在经营治理过程中出现了很多问题,如獐子岛发现存在存货异常现象,皇台酒业发布公告,公司库存成品酒出现严重亏库的问题,这些频发的丑闻表明我国企业内部控制还存在着巨大的漏洞,尽管中国已经制定了一套看上
企业内部控制十大漏洞:如何做好内部控制,是公司治理成败的关键
1546人浏览
2020-06-29
内部控制的权威人士AdrianCadbury爵士曾说“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从中航油巨亏、四川长虹坏账等案例都得到了验证。以下归纳了我国企业内部控制常见的十大问题。1、出纳领取银行对账单编制银行
内部控制始于对监督权的追求——COSO新版内部控制框架解读(九)
1123人浏览
2020-06-08
《礼记·大学》中有一个概念,叫“君子慎独”,意思是品德高尚的人在独处的时候也是谨慎的。通俗一点解释,一个人独立工作、无人监督时,有做各种坏事的选择,但选择不做坏事,就叫慎独。如果一个人做的事只和自己有关,不需
甘肃省交通监理公司召开内部控制管理体系及管理制度发布会
1790人浏览
2020-05-25
摘要:5月15日下午,省交通监理公司组织召开内部控制管理体系及管理制度发布会。公司领导董宏瑞、张吉、高睿、丁峰、穆云龙出席会议,各子公司部门负责人及以上干部、机关全体干部及兰州附近项目机构中层干部在主会场参
(建议收藏)私募股权基金风险控制体系的设计
1374人浏览
2020-05-21
高风险与高收益如影随形,就私募股权基金而言,风险存在于投资流程的每个环节,不仅来自外部环境,也存在于基金自身。为了保证投资收益的实现,私募股权基金应该防患于未然,做好风险控制措施。而风险管理发挥效用的前提条
DHH合规管理法律通讯(2020年第7期)
1411人浏览
2020-05-14
合规前沿资讯1合规风险事件1.三年两亿罚单、前分行行长受贿浮出恒丰银行内控失控?【内容简述】4月22日,恒丰银行股份有限公司(下称“恒丰银行”)蓬莱支行因“内控管理不到位严重违反审慎经营规则”,被烟台银保监分局
内部控制审计流程
796人浏览
2020-05-11
风控、内控与合规管理的若干问题分析——从国务院国资委《101号内控实施意见》入手
2885人浏览
2020-05-07
以下文章来源于公司法务联盟,作者周治成2019年10月,国务院国资委发布了《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(以下简称《内控实施意见》),文件开宗明义阐释了目的,即充分发挥内部控制(以下简称
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