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    副主任  袁小勇
    副主任 袁小勇
     首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
    委员-杨小舟
    委员-杨小舟
     杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
    委员-张晨曦
    委员-张晨曦
     张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
    马军生老师
    马军生老师
     复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
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      内控资讯

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      • 互联网支付背景下公立医院收费窗口内部控制研究

        互联网支付背景下公立医院收费窗口内部控制研究

        1284人浏览 2020-10-12
        当前,我国公立医院收入90%以上是通过向患者提供的医疗服务收费,收费窗口是医院货币资金收付最为频繁和集中的地方。随着人民群众对健康需求的不断增长,传统的现金支付模式下,群众在就诊过程中常面临“三长一短”问题:
      • 一文看懂华为内控体系!

        一文看懂华为内控体系!

        3263人浏览 2020-08-18
        人体本身就是一个非常完美无瑕的流程,无论哪一个环节展现问题,人体都邑感触不适,影响人人的平时生活。流程是经由一系列可频频、有逻辑顺序的活动,将一个或多个输入转化成明确的、可衡量的输出。从本质上来说,流程是组
      • 大连市财政局关于做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

        大连市财政局关于做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

        858人浏览 2020-07-27
        根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)的有关要求,现就做好2019年度行政事业单位内部控制报告
      • 行政事业单位内部控制信息化建设路径

        行政事业单位内部控制信息化建设路径

        1329人浏览 2020-07-27
        一、梳理内部控制流程完善内控信息化体系,将岗位职责、内部制度等内控信息整理录入与信息归集,并在系统中形成标准文档。在此基础上,对已有的办公自动化系统、固定资产管理系统以及预算管理系统等各自独立的管理系统
      • 山西省财政厅关于开展2019年度行政事业 单位内部控制报告编报工作的通知

        山西省财政厅关于开展2019年度行政事业 单位内部控制报告编报工作的通知

        1305人浏览 2020-06-29
        晋财会5号省直各部门,各市财政局:根据《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)和《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》(财会便〔
      • 关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

        关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

        676人浏览 2020-06-29
        市各主管部门及有关单位,各县(市)区财政局:根据《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)、《财政部会计司关于调整2019年度行政事业单位内部控制报告报送时间的通知》
      • 看了财务总监的企业内部控制手册,年薪70万不是没有道理的!佩服

        看了财务总监的企业内部控制手册,年薪70万不是没有道理的!佩服

        929人浏览 2020-06-29
        看了财务总监的企业内部控制手册,年薪75万不是没有道理的!佩服企业内部控制流程手册,全文22章节,内容非常全面,可直接打印使用!企业内部控制流程手册(涉及企业管理各方面,全文共22章,7.2万字,参考价值极高)目录第1章企
      • 上市公司内部控制的策略

        上市公司内部控制的策略

        2225人浏览 2020-06-29
        我国上市公司在经营治理过程中出现了很多问题,如獐子岛发现存在存货异常现象,皇台酒业发布公告,公司库存成品酒出现严重亏库的问题,这些频发的丑闻表明我国企业内部控制还存在着巨大的漏洞,尽管中国已经制定了一套看上
      • 企业内部控制十大漏洞:如何做好内部控制,是公司治理成败的关键

        企业内部控制十大漏洞:如何做好内部控制,是公司治理成败的关键

        1590人浏览 2020-06-29
        内部控制的权威人士AdrianCadbury爵士曾说“公司的败绩都是由内部控制失败引起的”,这一点从中航油巨亏、四川长虹坏账等案例都得到了验证。以下归纳了我国企业内部控制常见的十大问题。1、出纳领取银行对账单编制银行
      • 内部控制始于对监督权的追求——COSO新版内部控制框架解读(九)

        内部控制始于对监督权的追求——COSO新版内部控制框架解读(九)

        1351人浏览 2020-06-08
        《礼记·大学》中有一个概念,叫“君子慎独”,意思是品德高尚的人在独处的时候也是谨慎的。通俗一点解释,一个人独立工作、无人监督时,有做各种坏事的选择,但选择不做坏事,就叫慎独。如果一个人做的事只和自己有关,不需