欢迎来到内控管理师(ICM)项目管理办公室。
登录    注册     
项目动态更多》
    专家委员会更多》
    副主任  袁小勇
    副主任 袁小勇
     首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
    委员-杨小舟
    委员-杨小舟
     杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
    委员-张晨曦
    委员-张晨曦
     张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
    马军生老师
    马军生老师
     复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
    实践探索更多》

      内控资讯

      当前位置 | 内控管理师(ICM)项目管理办公室 > 内控资讯 > 频道首页
      • 财政部厦门监管局:狠抓问题整改落实 力促内控水平提升

        财政部厦门监管局:狠抓问题整改落实 力促内控水平提升

        1107人浏览 2020-04-01
        利用疫情期间暂停外勤活动工作时机,财政部厦门监管局积极开展内控自查自纠工作,健全制度,狠抓整改,有力促进内控管理水平提升。一、马上就改,梳理流程,避免整改问题重复出现。针对内控发现的操作层面的问题,各处室均已
      • 财政部河北监管局:认真开展内控操作规程修订工作

        财政部河北监管局:认真开展内控操作规程修订工作

        1572人浏览 2020-04-01
        为有效防范业务、管理与廉政风险,提高工作的规范性、科学性和有效性,河北监管局切实提高政治站位,强化组织领导,认真开展内部控制操作规程修订工作。一、提高政治站位,充分认识内部控制对财政监管工作的重要意义。河北
      • 宁夏监管局:加强内控建设 为深化职能转变提供有力保障

        宁夏监管局:加强内控建设 为深化职能转变提供有力保障

        519人浏览 2019-11-01
        近年来,宁夏监管局认真贯彻落实部党组要求,深刻认识机构职能调整后加强监管局内控工作的重要意义,着力改进和加强全局内控工作,切实落实内控主体责任,准确领会新时代财政内控工作的新目标、新要求,全面树立“抓好内控
      • 年报大变脸 上市公司内控管理有待加强

        年报大变脸 上市公司内控管理有待加强

        461人浏览 2019-10-09
         截至2019年4月30日,A股上市公司2018年年报已经披露完毕。在正式披露之前,A股上市公司又来了一波业绩“变脸”。据《金融时报》记者不完全统计,4月份以来,赶在年报披露截止日之前发布业绩修正公告的上市公司,已经超过
      • 工行南昌都司前孺子路支行四个“加强”提升内控管理水平

        工行南昌都司前孺子路支行四个“加强”提升内控管理水平

        288人浏览 2019-10-09
        为进一步提升内控管理水平,不断提升风险防范能力,今年以来,都司前孺子路支行重点做好四个“加强”,强化制度执行,加强风险防控,提高了内控管理水平,营造了稳健良好的内外环境。 加强全员学习力度,提升合规意识。孺子路
      • 华林证券内部控制不完善 被出具警示函

        华林证券内部控制不完善 被出具警示函

        447人浏览 2019-09-11
        新浪财经讯8月27日,上海证监局披露对华林证券采取出具警示函措施的决定。经查,发现华林证券对聘任的上海浦东南路证券营业部原负责人卢己为未进行审慎核查,未能发现其存在的在其他营利性机构兼职,同时控股或参股多家公
      • ST狮头遭责令改正 因在内控方面存四大违规

        ST狮头遭责令改正 因在内控方面存四大违规

        410人浏览 2019-09-11
        中国网财经9月9日讯据证监会网站消息,山西监管局对太原狮头水泥股份有限公司(简称ST狮头)采取责令改正措施的决定。经查,山西监管局发现ST狮头内控方面存在以下违规行为:1.子公司龙净水业龙头销售业务存在部分出库单时
      • 银保监会加强保险公司关联交易监管 强化内控管理

        银保监会加强保险公司关联交易监管 强化内控管理

        344人浏览 2019-09-11
        经济日报-中国经济网北京9月9日讯为严厉打击通过违规关联交易进行利益输送等乱象,有效防范金融风险,银保监会近日发布《保险公司关联交易管理办法》(下称《办法》)。《办法》共七章六十四条,从以下几方面加强关联交易
      • 华为内部控制手册

        华为内部控制手册

        1648人浏览 2019-09-11
        华为内部控制手册(全文)导言 本手册编制说明 深圳市华为技术有限公司(以下简称“本公司”)成立于一九八八年,公司目前主要产品有:大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH(同步数字系列产品)光传输系统、无
      • 在设计和实施内部控制时需要注意7个常见的风险

        在设计和实施内部控制时需要注意7个常见的风险

        820人浏览 2019-08-09
        大企业虽然有能力设计较为完善的内部控制制度但是实践中内部控制制度所发生总成本的主观判断与控制效益难以准确计量,这就使得各分公司很难找到内部控制成本与效益的最适宜点。由于信息的不可靠性、财务人员工作效率低