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副主任  袁小勇
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 首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
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 杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
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马军生老师
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 复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP

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企业内部控制简报(2015年第1期)

来源:互联网 浏览量: 发布日期:2019/1/15 14:24:20

 [编者按]为宣传国内外有关内部控制理论研究成果和实务操作,进一步推动我国企业内部控制规范体系建设,企业内部控制标准委员会创办了《企业内部控制简报》。简报的主要内容包括:国内外有关内控标准制定机构和监管部门制定发布的文件、通知、公告、研究报告、最新动态等;国内外有关单位在内部控制体系建设、内控评价、内控审计等方面,具有创新性和可借鉴性的内部控制案例或实务操作;国内外有关方面在内部控制的本质特征、行为规范、机制原理等方面,具有开创性和突破性的内部控制理论研究成果;有关部门、行业或地区在推动企业内控规范实施工作中好的经验做法;其他有价值的内控研究成果。

  欢迎有关单位或个人踊跃投稿。来稿请寄至企业内部控制标准委员会秘书处,并将电子版发送至neikongjianbao@163.com。请在信封和电子邮件标题上标注“内控简报投稿”字样。邮寄地址:北京市西城区三里河南三巷3号财政部会计司综合处(企业内部控制标准委员会秘书处)(收),邮编:100820。

 

 

目   录

 

  内控简讯

    财政部关于印发企业内部控制标准委员会主席、副主席、委员、秘书长名单的通知

    中国企业内部控制标准委员会与美国科索委员会签署合作备忘录

    财政部启动小型企业内部控制规范研究制定工作

  国际视野

    互联网时代的内部控制 


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