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    副主任  袁小勇
    副主任 袁小勇
     首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
    委员-杨小舟
    委员-杨小舟
     杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
    委员-张晨曦
    委员-张晨曦
     张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
    马军生老师
    马军生老师
     复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
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      国家内控政策

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      • 财政部-强化企业和行政事业单位内部控制建设

        财政部-强化企业和行政事业单位内部控制建设

        949人浏览 2025-03-20
        十四届全国人大常委会第十次会议表决通过《关于修改〈中华人民共和国会计法〉的决定》,首次将内部控制写入会计法,在第二十五条提出“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度,并将其纳入本单位内部控制制度”,这
      • 财政部:关于开展行政事业单位内部控制评价试点工作的通知

        财政部:关于开展行政事业单位内部控制评价试点工作的通知

        1483人浏览 2025-03-05
          财办会〔2025〕11号工业和信息化部财务司、自然资源部财务与资金运用司,天津市、河北省、辽宁省、浙江省、安徽省、山东省、河南省、四川省、新疆维吾尔自治区、大连市、青岛市、深圳市财政厅(局),有关单位: 为贯彻
      • 财政部关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

        财政部关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

        806人浏览 2025-02-19
        财会〔2025〕1号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建
      • 关于印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》的通知

        关于印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》的通知

        579人浏览 2024-11-29
        关于印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》的通知财会〔2024〕16号党中央有关部门,国务院有关部委、有关直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,有关人民团体,有关高等学校,各省、自治区、直辖市、计
      • 财政部内控委研究部署财政内控工作

        财政部内控委研究部署财政内控工作

        551人浏览 2024-07-09
        2024年6月17日,财政部内部控制委员会召开会议,听取2023年以来财政内控工作情况汇报,通报2023年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况,对下一阶段财政内控工作作出部署。2023年度部机关内控考评中表现突出的3
      • 财政部河南监管局:“五位一体”开展内控质量提升年活动 推动内控建设再上新台阶

        财政部河南监管局:“五位一体”开展内控质量提升年活动 推动内控建设再上新台阶

        612人浏览 2024-07-09
        为进一步贯彻落实财政部内控工作部署,河南监管局统筹谋划,系统推进,坚持以制度体系建设为基础、以内控执行为抓手、以深度自查为重点、以长效整改为目标、以信息化建设为支撑,“五位一体”扎实开展内控质量提升年活动
      • 山东全力推动内控建设升级——印发《行政事业单位内部控制建设提升行动(2024—2025年)实施方案》

        山东全力推动内控建设升级——印发《行政事业单位内部控制建设提升行动(2024—2025年)实施方案》

        1836人浏览 2024-07-09
        山东省财政厅近日印发《山东省行政事业单位内部控制建设提升行动(2024—2025年)实施方案》(以下简称《实施方案》),旨在通过实施提升行动,进一步推动全省各级行政事业单位健全内部控制体系,提升内部治理水平。近年来,
      • 财政部上海监管局:主动求效 持续推进内控建设

        财政部上海监管局:主动求效 持续推进内控建设

        547人浏览 2024-01-24
        上海监管局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实财政部关于内控工作的部署,把加强内控作为防范业务风险、提高治理水平的重要手段,压实责任、强化执行、主动求效,以扎实内控促监管提质增效。
      • 关于做好2023年度内部控制体系建设与监督工作的通知

        关于做好2023年度内部控制体系建设与监督工作的通知

        1615人浏览 2023-03-02
        丹国资发〔2023〕12号各市属企业集团、各委属国有企业:为推进国有企业管理体系和管理能力现代化,完善企业内部控制(以下简称内控)体系建设及自我评价机制,增强企业经营管理水平和防范化解重大风险能力,按照《丹东市国
      • 国资委召开中央企业内控体系建设与监督工作视频会议

        国资委召开中央企业内控体系建设与监督工作视频会议

        747人浏览 2023-03-02
        文章来源:综合监督局发布时间:2022-03-183月17日,国资委召开中央企业内控体系建设与监督工作视频会议。国资委党委委员、副主任袁野出席会议并讲话,总会计师赵世堂主持会议。会议指出,近年来,中央企业以习近平