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副主任 袁小勇
首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
委员-杨小舟
杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
委员-张晨曦
张晨曦中国人民大学MBA,客座教授国内知名企业战略专家顾问中华讲师网知名特约讲师北京中泰合信管理顾问有限
马军生老师
复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
财政部文件
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四部门:加强内部控制 全面提升2022年年报质量
财政部浙江监管局:“四字诀”抓好内控制度建设 推动内控工作高质量发展
财政部山西监管局:强化内控建设体系 提升内控工作实效
财政部云南监管局:念好内控建设“深实严效”四字诀 助力财政监管工作提质增效
搭建行政事业单位立体化内控评价体系——《行政事业单位内部控制评价办法》解读
财政部-扎实推进企业和行政事业单位内部控制建设
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广西财政厅扎实推进内部控制建设
482人浏览
2023-02-08
2022年4月15日来源:广西壮族自治区财政厅办公室近年来,自治区财政厅认真贯彻全面从严治党要求,牢固树立依法理财意识,持续加强财政内部控制建设,切实推动内部控制扎实深入,强化对财政权力的制约和监督,进一步提高财
关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
1149人浏览
2022-04-26
财会〔2022〕9号党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各民主党派中央,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建
不断推动内控建设向“见成效”转变——2020年财政内控内审工作综述
1834人浏览
2021-01-08
2020年是财政部监督评价局(内控办)职责优化调整后深化工作的开局之年。按照财政部部长、内控委主任刘昆关于“坚持问题导向、目标导向、结果导向,真刀真枪解决问题,以刀刃向内的自我革命精神持续深化财政内控建设”
《公立医院内部控制管理办法》印发
3315人浏览
2021-01-01
为全面推进公立医院内部控制建设,规范公立医院内部经济及相关业务活动,建立健全科学高效的内部权力运行制约和监督体系,近日,国家卫生健康委会同国家中医药管理局联合印发了《公立医院内部控制管理办法》(以下简称《
【重磅】国资委印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》
3148人浏览
2020-11-06
我们把国资委最新下发的政策文件给大家参考,这份文件中提出了很多内部审计的新机制、新模式、新方式,内部审计作为国有企业监督体系的重要组成,要发力了!
国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》,强化内部控制是第一条!
1790人浏览
2020-10-10
国务院关于进一步提高上市公司质量的意见国发〔2020〕14号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用,上市公司是资本市场的基石。提高上市公司质量是推动
全国财政系统人才工作会议在北京召开
1239人浏览
2020-06-29
12月26日至27日,全国财政工作会议在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央经济工作会议决策部署,总结2019年财政工作,研究部署2
财政部内部控制委员会召开2020年第一次会议部署工作
2194人浏览
2020-05-19
2020年5月12日下午,财政部内部控制委员会召开2020年第一次会议,部党组书记、部长、内控委主任刘昆同志出席并作重要讲话。部党组成员、副部长、内控委副主任程丽华同志主持会议。驻部纪检监察组组长、部党组成员赵惠令
国资委文件——关于加强重大经营风险事件报告工作有关事项的通知
2805人浏览
2020-05-08
国资委最新下发重大经营风险事件报告工作通知,划了下重点,供大家参考!
管理会计应用指引第701号——风险矩阵
3322人浏览
2020-03-17
管理会计应用指引第701号——风险矩阵财政部2018年8月17日第一章总则第一条风险矩阵,是指按照风险发生的可能性和风险发生后果的严重程度,将风险绘制在矩阵图中,展示风险及其重要性等级的风险管理工具方法。第二条风
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