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健全完善风险管理体系 提升管理水平—我校召开内部控制机制构建启动大会
5月15日下午,我校在天河校区召开内部控制机制构建启动...
东华大学召开内部控制体系建设工作推进会
1月6日,东华大学内部控制体系建设工作推进会在松江校区...
为进一步提升邮储银行亳州市分行内控管理工作水平,做好服务支撑,确保全行各项业务健康持续发展。2月18日,该行组织召开了提升内控管理能力专项培训会,该行于永强副行长、法律与合规部负责人、各部门合规联络员及检查人员参加了培训。 会议首先学习了近期上级行内控、案防相关文件以及内控评价、案防防控等考评项目要点;而后法律与合
为进一步提升邮储银行亳州市分行内控管理工作水平,做好...
中国中铁2017年度内部控制评价报告
公司代码:601390公司简称:中国中铁中国中铁股份有限公...
平安银行:2017年度内部控制评价报告
平安银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告二〇一...
徐汇区财政局开展行政事业单位内部控制报告编报工作
为进一步加强内控建设,提升行政事业单位财务管理能力...
南华县发展和改革局内部控制报告
南华县财政局:根据《财政部关于开展2016年度行政事业单...
财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审计指引》
实施企业内部控制注册会计师审计,是促进企业尤其是上市...
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》
工程项目是企业自行或者委托其他单位进行的建造、安装...
财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》
《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》中所称采购...
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