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     首都经济贸易大学审计系主任,中国审计学会会员、北京审计学会理事。先后为几十家著名企业(如中国石油、中国
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     杨小舟,中国注册会计师、会计学硕士、经济学博士。现任中国财政科学研究院(原财政部财政科学研究所)研究员、
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     复旦大学会计学博士、上交所博士后、中国注册会计师(CICPA)、英国财务会计师(IFA)、澳大利亚公共会计师(FIP
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      国家内控政策

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      《企业内部控制应用指引》

      来源:互联网 浏览量: 发布日期:2019/4/26 22:19:20

      企业内部控制应用指引第 1 号——组织架构

      企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略

      企业内部控制应用指引第 3 号——人力资源

      企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任             

      企业内部控制应用指引第 5 号——企业文化

      企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动

      企业内部控制应用指引第 7 号——采购业务

      企业内部控制应用指引第 8 号——资产管理

      企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务

      企业内部控制应用指引第 10 号——研究与开发

      企业内部控制应用指引第 11 号——工程项目

      企业内部控制应用指引第 12 号——担保业务

      企业内部控制应用指引第 13 号——业务外包

      企业内部控制应用指引第 14 号——财务报告

      企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算

      企业内部控制应用指引第 16 号——合同管理

      企业内部控制应用指引第 17 号——内部信息传递

      企业内部控制应用指引第 18 号——信息系统

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